下面就让用友好会计的小编就跟大家说一下,年末做账是否要冲销暂估入账,那么大家一起来跟着小编来了解一下吧。
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这个是要入账的,那么会计分录是这样的:
借:原材料。
贷:应付账款---暂估应付款。
然后等到下月初再用红字的会计分录是这样的:
借:原材料 (红字)。
贷:应付账款--暂估应付款(红字)。
之后再收到发票的会计分录是这样的:
借:原材料(材料采购)。
借:应交税费-应付增值税-所得税。
贷:银行进行存款(应付应收账款)。
![好会计 好会计](/data/upload/image/20200413/1586764462171395.jpg)
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